2021年3-5月,绍兴市审计局派出审计组,对绍兴市本级国有企业改革重点任务落实情况进行了专项审计。对于审计指出的问题及提出的意见建议,我局高度重视,积极汲取审计建议,进行了认真的整改。现将审计整改结果公告如下:
一、关于审计查明问题的整改情况
(一)“1家保留企业审批程序不到位”。我局经与市国资委、市财政局对接,在完成清产核资工作后,按要求再次报送请示。目前市深化国有企业改革工作联席会议已发文进行了明确。
(二)“2家已明确脱钩方式的企业未完成统一监管”。我局经与市国资委、市财政局、市国资运营公司对接,并经市政府同意,已确定实施吸收合并的方案。目前正在进行吸收合并公告,待公告满45天后,便可实施、完成吸收合并及注销退出工作。
二、关于审计建议的采纳情况
我局将继续加强对下属国有企业的监督管理,加快完成企业的吸收合并工作。并进一步提升企业经营管理能力,保障企业产出更多社会效益及经济效益。
绍兴市教育局
2021年11月15日